一、稽核机构

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《巩留县农村信用合作社志》 图书
唯一号: 320020020210005822
颗粒名称: 一、稽核机构
分类号: F239;F832;F426
页数: 2
页码: 348-349
摘要: 1954年10月,巩留县二区农村信用合作社建社,几经变迁,最终全县各信用合作社归人行巩留县支行监管,在人行巩留县支行的指导和扶持下开展业务。
关键词: 巩留县 审计部 经理负责 县联社 信用合作社

内容

1954年10月,巩留县二区农村信用合作社建社,几经变迁,最终全县各信用合作社归人行巩留县支行监管,在人行巩留县支行的指导和扶持下开展业务。
  1980年,县农村信用合作社划归农行管理,与农行巩留县支行合署办公,未设审计稽核机构,稽核工作由农行巩留县支行信合股代理行使稽核检查。
  1985年,农行巩留县支行建立内部稽核管理机制,配备稽核人员,农行巩留县支行在实现自身稽核管理的同时兼顾信用合作社的业务稽核。
  1989年2月,农行巩留县支行信合股确定1名人员,稽核信用合作社的各项业务,同年8月18日,农行自治区分行《关于增设上缴信用社管理费和提取储蓄单项奖的通知》规定:为加强信用合作社稽核工作,县支行信用合作股稽核人员不足的可向信用合作社抽调。从信用合作社抽调的稽核员一切费用由信用合作股(或县联社)向各信用合作社分摊。
  1996年3月,农行信合股与农村信用社脱钩,巩留县联合社成立,在过渡期间仍由农行巩留县支行专职稽核员管理全辖稽核工作,建立一系列内控制度,并从基层社抽调一名工作人员负责专职稽核工作。稽核员宋传青,负责对所辖信用社各项业务活动监督、检查,保证信用社业务正常开展。
  1998年,按照人行伊犁州中支农村金融体制改革办公室的要求,县联合社配备专职稽核人员宋传青,但未成立内部稽核机构。为切实加强辖内各分社的内部管理,紧紧围绕提高经营效益的主导思想,不断探索新形势下内部稽核审计工作的新路子,在完善稽核工作监、帮、促、管、带职能的基础上,实施“管理稽核,机制助推,防疏并举,制度规范”的质量效益稽核,使内审工作直接介入各分社的经营与管理,促进和保障各项经营目标责任制的贯彻落实。
  2001年4月30日,县联合社设立稽核股,由库尔班江·阿吾提任股长,宋传青任稽核员。
  2006年7月26日,自治区联社成立,按照自治区联社的统一要求,县联社稽核股更名为审计部。其职能不变,以查错防弊为目标,主要任务仍然是贷款业务检查、财务检查、会计业务检查以及安全保卫检查。
  2006年11月,巩留县联社召开(统一法人)第一届社员代表大会第一次会议,选举产生理事会、监事会、经营班子,县农村信用合作联社(以下简称县联社)成立。
  2007年4月15日,县联社成立内部审计委员会。12月31日,审计员宋传青通过竞聘上岗,被县联社理事会聘为审计部经理。2名审计工作人员专门负责县联社各项业务的审计检查。其内控环节包含内控制度建设、内控组织机构建设、事后监督机制建设三项内容。其内控策略是事前预防与事后监督相结合,确保将金融案件消灭在萌芽之中。
  2009年3月,县联社调整内部审计工作委员会成员,原内审委员会主任戚心昌理事长调离县联社,铁立新理事长任内审委员会主任,内审委员会下设办公室,在审计部,办公室主任由宋传青担任,主要负责内部业务的稽核和监督。
  2012年,县联社审计工作日臻完善,审计目标由传统的财务事项、会计账务的查错防弊,逐渐延伸到管理审计,审计目标转向为信用社提高效率和经营效果服务,明确审计的主要任务是对信用社经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性进行审查和评价,使信用社的经营活动及内部控制中存在的问题得到认识和解决,促进县联社目标的实现。
  县联社为进一步完善内部审计制度,依照《新疆维吾尔自治区农村信用合作社内部审计基本制度》要求,制定审计部岗位职责和分工。
  县联社审计部的职责:负责对上级审计机构授权和核准的项目审计;负责对理事会授权项目的审计;负责组织审计人员参加上级审计机构的培训和考核;负责对审计人员的选择和审查;负责对本社各部门及基层机构的审计;负责对本部审计业务档案立卷、保管和利用;负责本社及所属机构的风险等级管理;负责草拟审计业务操作规程、岗位责任制、责任目标管理办法;负责对有权监管机构的协调;其他职责。
  审计岗位职责:经理岗职责:向理事会负责,对审计工作实施全面管理,按授权组织实施审计。主审岗职责:向经理负责,担当对现场、非现场及项目审计的主审任务。风险管理岗职责:向主管经理负责,担当对风险管理系统实施监测、分析预警和操作管理。系统管理岗职责:向主管经理负责,担当对审计应用系统管理、系统资料管理及系统维护。档案管理岗职责:向主管经理负责,担当对审计资料立卷、归档(纸介质、磁介质)和保管。
  审计分工:审计部经理负责审计工作全面管理,在理事会授权范围内组织实施内部审计;负责审核审计计划、审计方案、审计准备、审计报告、审计处罚决定等工作。审计员主审岗负责具体拟订年度审计计划,审计准备、审计实施过程中主审工作;负责撰写审计处罚决定、审计报告和审计档案管理等工作;审计员风险管理岗负责具体审计风险预警、审计数据统计、审计事实确认汇总等工作。

知识出处

巩留县农村信用合作社志

《巩留县农村信用合作社志》

出版者:中国金融出版社

出版地:2016

为全面展现六十年来新疆金融发展史的一角,新疆维吾尔自治区农村信用合作社联合社专门成立了修志办,拟出版一套新疆农村信用社志书。本书便是其中的一本。本书客观、真实地反映了巩留农村信用社在各个时期的历史进程,对今后信用合作事业的改革发展,起着存史资政、传承文明、借史鉴今的重要作用。全志书除序、凡例、概述、大事记和附录外,共22章,85节,横向编目,竖向编纂,纵横交错,鉴往知今,专业性强,涉及面广,内容涵盖全县农村信用社的各个层面,从发展空间上突出了地方性,从内容上突出了综合性,从编纂上突出了资料性,从时间上突出了连续性。

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