第三节 内部审计

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《额敏县农村信用合作社志》 图书
唯一号: 320020020210003208
颗粒名称: 第三节 内部审计
分类号: F832;F239;F8
页数: 16
页码: 348-363
摘要: 1998年配合人民银行塔城地区分行的稽核组,对额敏县郊区农村信用社及联合社营业部1997年度的业务经营情况进行常规稽核。
关键词: 真实性 专项审计 常规审计 常规稽核 塔城地区

内容

1998年配合人民银行塔城地区分行的稽核组,对额敏县郊区农村信用社及联合社营业部1997年度的业务经营情况进行常规稽核。
  1999年配合人民银行塔城地区分行、塔城地区农金体改办的稽核组,对全辖8个自动歇业社和额敏县额玛勒郭楞农村信用社及哈拉也木勒分社进行常规稽核。
  2000年,县联合社稽核组对玉什哈拉苏农村信用社进行常规稽核。
  2001年配合人民银行塔城地区分行、塔城地区农金体改办的稽核组,对全辖8个自动歇业社的贷款业务进行专项稽核。
  2002—2003年,重点对辖内各农村信用社贷款业务进行专项稽核。
  2004年,县联合社稽核部门对全辖各分社进行常规稽核。
  2005年,联社成立稽核组(组长严霞、主稽人于春萍、成员宋芝红),配合开展“清产核资”工作和“内控制度建设年”活动以及“防范操作风险”工作,对全辖11个营业网点进行历时3个月的常规稽核。
  2006年,审计部对6个分社的主任离任、1个分社的主管会计离职进行离任稽核;对联社清算中心及方城信用社2005年度的各项财务收支真实性、12个分社2006年新发放的贷款业务进行专项稽核。
  2007年,配合自治区对县联社“两项审计”、案件治理“排雷”行动,开展冒名贷款专项审计。
  2009年,县联社相继对2008年会计、信贷业务,2008年第四季度和2009年前三个季度的财务真实性,拟核销贷款进行专项审计;对案件风险排查和案件治理“回头看”风险排查审计出的问题整改情况,进行后续检审计;对19名重要岗位离任、离职和交流轮岗人员以及对3名内部退养人员进行离任、离岗审计。
  2010年,县联社把审计整改工作作为重点,对审计中发现的问题按网点建立整改台账,要求各网点限期整改并进行逐条落实整理,联社审计部对整改情况进行后续跟踪审计。对各网点2009年第四季度、2010年前三个季度业务进行常规审计,对联社2009年会计决算真实性、全辖股金情况以及风险资产管理部贷款收回凭证进行专项审计,对31名重要岗位人员进行离任离岗审计。
  2011年,县联社对“假冒名贷款、抵质押贷款、置换贷款”进行三项整治专项审计。对联社2010年会计决算真实性,各营业网点银企存款、贷款、清算、同业及社内对账制度的执行和落实情况,“玉卡”业务进行专项审计。对8名重要岗位人员进行离任离岗审计,对全辖各网点、联社营业部进行以会计业务、信贷业务、重要空白凭证管理等为主要内容的常规审计。
  2012年,内部审计工作由“合规性审计”向“风险管理审计”转变,按照全年审计工作安排意见,有序开展常规审计、专项审计和离任审计工作。对全辖各网点会计业务、重要空白凭证管理、查库制度执行内容,“新核心系统”上线以来第一季度门柜业务进行常规审计;对2011年会计决算真实性,自律监管工作,“玉卡”开销户,ATM管理和使用,门柜系统股金分红的计算、支取、股金底卡、2004—2009年股金分红情况、不合规股金挂账、退股等情况,资产风险部拟核销5万元以下77笔107.78万元贷款损失原因、认定条件、责任人认定,表内1116笔982.76万元的不良贷款,至2011年12月31日非农业性公司类贷款进行专项审计。对全辖16名重要岗位人员进行离任离岗审计。

知识出处

额敏县农村信用合作社志

《额敏县农村信用合作社志》

出版者:中国金融出版

出版地:2015

今年是新疆维吾尔自治区成立六十周年,为全面展现六十年来新疆金融发展史的一角,新疆维吾尔自治区农村信用合作社联合社专门成立了修志办,拟出版一套新疆农村信用社志书。本书便是其中的一本。本书客观、真实地反映了额敏农村信用社在各个时期的历史进程,对今后信用合作事业的改革发展,起着存史资政、传承文明、借史鉴今的重要作用。志书全面记述了额敏县农信社五十八年发展史的方方面面。

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