第二节 内部审计

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《托克逊县农村信用合作社志》 图书
唯一号: 320020020210002504
颗粒名称: 第二节 内部审计
页数: 4
页码: 258-261
摘要: 一、自治区联社审计部审计;2013年5月8~14日,自治区联社审计部专项审计县联社2010~2012年高管人员任届期间经营管理及在任期间联社遵守法规、政策、制度等标准的遵循性情况。现场检查五个方面45个问题,均督促各业务部门及基层信用社落实整改。;二、县联社审计部审计;1954年县农村信用社成立至1988年县联合社成立,对信用社的稽核审计基本由人行托克逊县支行、农行托克逊县支行、信用社所在地人民公社、监事会等部门负责,每家信用社配备一名稽核员,负责对信用社日常业务的稽核检查。1954~1957年,信用社“三会”制度基本健全,监事会监事都由信用社职工以外的社员组成,每季度都由银行会同人民公社、监事会监事对信用社进行稽核,监事会每年都向社员通报稽核检查情况。

知识出处

托克逊县农村信用合作社志

《托克逊县农村信用合作社志》

出版者:中国金融出版社

出版地:2016

《托克逊县农村信用合作社志》记录了县联社从建社至今60多年的历史过程。这部志浓缩了托克逊县农村信用合作事业与时俱进、不断成长的历史。从书里,我们看到了前辈们创业的艰难,看到了一代一代信合人不折不挠、无怨无悔的精神风貌,看到了托克逊县农村信用社的发展壮大,令人敬佩,也发人深省。

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