内容出处: | 《托克逊县农村信用合作社志》 图书 |
唯一号: | 320020020210002500 |
颗粒名称: | 第十五章 稽核审计 |
分类号: | F239;D92;F426 |
页数: | 8 |
页码: | 256-263 |
摘要: | 稽核审计是托克逊县信用合作联社内部管控的重要手段和方式,其权限内容包括会计、出纳、信贷、联行结算制度的执行情况、业务办理情况、各项财务收支执行情况、利润指标完成情况、财务决算情况等。对会计报表填写的真实性、准确性、合规性、合法性进行稽核;对有价证券及印章、密押、重要空白凭证的保管、领取、使用、销号、交接情况进行稽核,以保证信用合作社的经营活动,使之合法性、安全性、效益性,改善经营管理,提高信贷信誉和效益。 |
关键词: | 合法性 制度的执行 信用合作社 信用合作联社 重要空白凭证 |
出版者:中国金融出版社
出版地:2016
《托克逊县农村信用合作社志》记录了县联社从建社至今60多年的历史过程。这部志浓缩了托克逊县农村信用合作事业与时俱进、不断成长的历史。从书里,我们看到了前辈们创业的艰难,看到了一代一代信合人不折不挠、无怨无悔的精神风貌,看到了托克逊县农村信用社的发展壮大,令人敬佩,也发人深省。