第二节 内部审计

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《嘉禾县志 1989-2002》 图书
唯一号: 180720020210000827
颗粒名称: 第二节 内部审计
分类号: F239.227.64
页数: 2
页码: 270-271
摘要: 本节嘉禾县内部审计记述1990-2002年教育局内审股、信用社内审股、烟草局内审股、粮食局内审股、煤炭局内审股和农业银行县支行、农业发展银行县业务组、人民银行县支行稽核股等内审机构。
关键词: 内部审计 审计 经济管理

内容

1990年,县审计部门开始实施内部审计。县教育局、卫生局等30个单位,相继成立内部审计股或稽核股,配内审人员62人,其中专职人员30人。1995年始,贯彻实施国家审计署《关于内部审计工作的规定》,内部审计制度逐步完善和健全。
  是年,县人民医院内审股,查出该院收款员挪用公款12.3万元、贪污公款0.5万元,审计部门将此案移送政法机关处理。2000年,县教育局内审般在县教育制片厂改制内审中,查出该厂隐瞒销售收入90余万元;2002年,在县幼儿园内审中,查出该园将伙食结余及门店收入,用自制的假发票套取现金3.5855万元集体私分。2002年,县烟草局内审股在内审中,查出烟草局下属金叶贸易公司伙同烟贩子贩卖烤烟,非法收入90余万元。该公司经理被撤职,副经理和会计待岗处理。同年,县粮食局内审股在对基层粮站改制内审时,发现坦坪粮站会计制造失火假象,烧毁凭证,掩盖自己贪污公款的行为。经报请公安机关立案侦破,查出其贪污公款3.13万元。据统计,1990—2002年,教育局内审股、信用社内审股、烟草局内审股、粮食局内审股、煤炭局内审股和农业银行县支行、农业发展银行县业务组、人民银行县支行稽核股等内审机构,共审计645个项目,审计总金额11.61亿元,其中:查处违规金额90万元,纠正违规金额742万元,促进增收节支金额285.8万元,减少损失浪费金额181.8万元;移送纪检政法部门处理案件2起,涉案2人。

知识出处

嘉禾县志 1989-2002

《嘉禾县志 1989-2002》

出版者:湖南人民出版社

本志实地记载了湖南省嘉禾县地理环境、经济综述、人口、城乡建设、珠泉经济开发区、农业经济、水利、农机、乡镇企业、工业经济、交通、邮电、商贸经济、财政、税务、金融、保险、经济综合管理、政党、人民团体、政权、政协等项目的发展历史。

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