本报讯 从日前召开的审计工作会议上获悉,我区今年加大了对财务收支管理的审计力度,采取有效措施查处隐瞒收入、虚列支出、挤占挪用专项资金及将预算内资金转作预算外设立“小金库”等给国家造成资金流失和损失浪费等问题。
为了发挥审计部门的作用,区审计局建立了一套严密的规章制度,并制定完善了《审计组长负责制暂行规定》、《审计听证暂行规定》、《审计复核制度》等规章制度,此外,区审计局还严把审计质量关,狠抓审计程序的落实,通过采取这些硬举措,一年来区审计局共查出违规行为金额1280万元。这其中各单位内审人员发挥了很大的作用,他们通过对各单位财务收支、厂长经理离任、经营承包责任及经济效益等8个方面进行严格审计,共查出违纪金额64万元,发挥了应有的作用。