关于河东区1997年财政预算执行情况和1998年财政预算草案的报告(摘要)

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内容出处: 《河东报》 报纸
唯一号: 020720020230001620
颗粒名称: 关于河东区1997年财政预算执行情况和1998年财政预算草案的报告(摘要)
分类号: D624.21
摘要: 本文记述了1997年财政预算执行情况和1998年财政预算安排意见,并提出完成1998年财政收支预算的任务和要求。
关键词: 河东区 财政预算 1997年

内容

一、1997年财政预算执行情况
  1997年,在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,我区财政工作坚持以邓小平理论和党的基本路线为指导,认真落实区委六届十五次全体(扩大)会议提出的各项任务,较好地完成了全年的财政收支预算任务。
  1997年全年完成财政收入14125.43万元,完成预算的105.3%,比收入任务超额710.43万元;加上市定额补助2630万元,市财政局结算补助2202万元及调入资金等,全区可支配财力19495.43万元。区财政实际支出19123.11万元,完成调整预算的99.86%。
  各项主要支出完成情况是:(一)基本建设支出275万元;(二)工交等部门事业费支出79.07万元;(三)文教卫生事业费支出11037.12万元,(四)科学事业费支出16.84万元;(五)其他部门事业费支出225.09万元;(六)抚恤和社会福利救济费支出658.52万元;(七)行政管理费支出2429.21万元;(八)公检法支出1920.64万元;(九)其他支出2221.12万元;(十)居民副食品补贴支出260.50万元。
  1997年财政预算执行结果,收支相抵,结余372.32万元。
  1997年在财政工作方面,我们主要抓了以下几项工作:
  (一)抓征管,保证收入任务完成。强化了税收征管,确保收入及时入库。确保罚没、行政性收费收入如期纳入财政。继续完善了街道、商业系统、驻区三产的促产、促销增收责任制。
  (二)抓调度,保证重点和基本支出需要。采取保证重点、兼顾一般的原则,使全区基本支出需要和各项政策性增支所需资金能够及时到位。严格按计划拨款,严格控制财政支出。
  (三)抓服务,积极支持企业发展。在做好预算外资金收支两条线管理和专户储存工作的同时,利用财政信用资金,向企业提供贷款支持。积极培育新的经济增长点。
  (四)抓管理,加快建立现代企业制度步伐。通过实现企业兼并成立了东海商厦集团和小型企业的拍卖试点工作,加强了国有资产管理,开展了集体企业清产核资工作,完成了1997年度保值增值计划。
  (五)抓监督,严肃财经纪律。开展了预算外资金的清理和治理“三乱”检查。部署了1997年度税收、财务、物价大检查工作,严肃查处各种偷税、漏税等违法违纪行为,维护了财经法纪的严肃性。
  二、1998年财政预算安排意见
  1998年,我区财政工作要贯彻“稳中求进”的方针,继续保持财政收入的持续稳步增长。财政收入预算安排15680万元。财政支出预算安排20528.84万元。今年预算收入加上市定额补助、结算补助等,预计我区财力可达20530万元。在没有特别重大的政策性增支项目出台的情况下,全年可实现收支平衡。
  各项支出安排意见是:(一)工交等部门事业费安排83.28万元,比上年预算增长19.02%;(二)文教事业费安排9845.69万元,比上年预算增长14.33%;(三)科学事业费安排16.8万元,比上年预算增长15.62%;(四)其他部门事业费安排231.65万元,比上年预算增长17.73%;(五)抚恤和社会福利救济费安排662.4万元,比上年预算增长4.54%;(六)行政管理费安排2050万元,比上年预算增长11.73%;(七)公检法支出安排1907.28万元,比上年预算增长13.22%;(八)价格补贴支出安排260万元,比上年预算减少0.19%;(九)其他支出安排3210.35万元,比上年预算增长7.81%;(十)卫生事业费安排1761.39万元,比上年预算增长15.14%,其中:卫生经费安排861.39万元,比上年预算增长18.03%,公费医疗经费安排900万元,比上年预算增长12.5%;(十一)总预备费安排500万元,比上年预算增长25%。1998年预算草案中,收入预算比上年预算增长16.88%,比去年实际收入增长11%。
  三、精心部署,狠抓落实,团结奋斗,开拓前进,努力完成1998年财政收支预算
  1998年我区财政工作要高举邓小平理论伟大旗帜,全面贯彻落实党的十五大和中央经济工作会议精神,继续实行适度从紧的财政政策,在加大财税改革力度的同时,在涵养、培育、壮大税源上下功夫,用气力,全面完成1998年各项财政工作任务。
  (一)强化税收征管,积极组织财政收入。财税部门要继续加大税收征管力度,严格控制税收减免和收入退库,保证当年实现的税收及时足额入库,努力清缴历年欠税。完善协税护税网络,以法治税,依率计征。完善税收目标责任制,确保财政收入均衡入库。
  (二)积极支持国有企业改革,加快建立现代企业制度步伐。对企业集团的组建、兼并、联合、改组等要从财务管理角度认真调查分析,提出合理化建议,加强财务监督。健全完善激励机制,吸引、扶植个体、私营和集体企业的发展,培育新的经济增长点。
  (三)加强预算管理,适度从紧地控制财政支出。认真贯彻执行《预算法》,要严格控制人员、车辆编制,规范行政经费供给办法,压缩公用经费开支,严格控制社会集团购买力,抑制消费基金过快增长。
  (四)抓好行政事业性收费管理,加大预算外资金管理力度。做好预算外资金纳入财政预算管理的工作。加强收费、基金的管理和监督,全面推行收支两条线的管理。
  (五)健全国有资产管理机制,进一步加强国有资产管理。继续完善清产核资、产权登记、资产评估等方面管理制度。加强国有股权管理,对企业兼并、出售等产权变动行为进行国有资产监控。继续抓好国有资产保值增值考核。
  (六)继续加强财经纪律的监督检查,做好整章建制和规范管理工作。开展好税收、财务、物价大检查和日常检查,贯彻新的行政、事业单位会计制度和财务规则,依法建帐,为整顿财经秩序和严肃财经纪律创造条件。

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