内部审计

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《酒泉市肃州区志》 图书
唯一号: 292220020220001843
颗粒名称: 内部审计
分类号: F127.42
页数: 1
页码: 252
摘要: 内部审计重点为企、事业单位承包经营与效益,行政、事业单位财务收支,教育费附加收支管理和使用、合作基金、保险基金,基层经济责任及干部离任审计等。
关键词: 酒泉市 肃州区 经济管理

内容

内部审计
  1990年起,对内部审计工作实行计划管理,每年初下达内部审计项目计划,年底检查、总结。内部审计重点为企、事业单位承包经营与效益,行政、事业单位财务收支,教育费附加收支管理和使用、合作基金、保险基金,基层经济责
  任及干部离任审计等。工交、商业、二轻、城建、教育、粮食、卫生、农牧、金融等系统建立内部审计机构,先后有粮食局、城建局、供销社、农牧局、市农业银行、市教委、二轻局等系统的内部审计机构受表彰,有26名内部审计先进工作者受到奖励。

知识出处

酒泉市肃州区志

《酒泉市肃州区志》

出版者:甘肃文化出版社

本书分为人口、民族宗教、国土资源、环境保护、农业、工业、商贸流通、旅游、交通、邮电通讯、城乡建设、经济管理、中国共产党肃州区委员会、民主党派、群众团体、肃州区人民代表大会、肃州区人民政府、政协肃州区委员会、军事、公安、检察、审批、乡镇概况、人物等三十八章,记述了酒泉市肃州区政治、经济和社会发展的历史与现状。

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