(二)基本制度

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《烟台农村金融志》 图书
唯一号: 150520020210005723
颗粒名称: (二)基本制度
分类号: F830.42
页数: 5
页码: 412-416
摘要: 出纳工作应做到手续严密,责任分明,准确及时,并坚持以下制度:一、坚持钱帐分管,当日核对帐款,双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运制度。2.收款必须坚持先验大数,后点细数,当面点收和收一份清一份,一份款没收完不得同另一份款混淆或调换票面。4.款项初收无误后,在凭证上加盖收款员名章,将款和凭证一并转交收款复核员复点验收。7.在收款中发现假票或变造币,应及时报告领导以追查处理。5.业务终了轧结现金与帐面不符,经查明确系长款或短款,应由付款员和付款复核员二人共同负责。
关键词: 银行会计 金融业 会计

内容

出纳工作应做到手续严密,责任分明,准确及时,并坚持以下制度:一、坚持钱帐分管,当日核对帐款,双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运制度。
  二、坚持复核制度,一切现金收、付都要换人复核。
  三、坚持交接手续和查库制度。
  附录:山东省分行出纳人员岗位职责收款员职责(初收员)1.负责接柜,审查收款凭证,确认款项来源正当,凭证真实合法后,点收第一遍现金,登记现金收入登记簿。
  2.收款必须坚持先验大数,后点细数,当面点收和收一份清一份,一份款没收完不得同另一份款混淆或调换票面。
  3.整理票币,要按票币整理封装规定办理。对于不足百张的另头,按券别的完整券、损伤券分别捆扎,并注明张数、金额。
  4.款项初收无误后,在凭证上加盖收款员名章,将款和凭证一并转交收款复核员复点验收。
  5.在收款中发现长短款,长款如数退给单位,短款由单位如数照补或改填交款单。但长款都必须在单位交款单的备注栏内注明长款或短款金额,同时登记单位错款登记簿。
  6.残缺票币兑换,应准确掌握标准,不足全额的要当面加盖半额章,不能兑换的要盖作废章。
  7.在收款中发现假票或变造币,应及时报告领导以追查处理。
  收款复核员1.负责保管现金,掌管收讫日戳。
  2.复审收款凭证的合法性,检查收款员盖章等内容是否齐全。
  3.复点复核现金与凭证核对相符后,加盖收讫日戳和名章,回单转收款员退交客户。传票随时转会计部门。
  4.业务终了,扎结现金与现金收入登记簿核对,缮制现金收入日结单,款项登记款项交接登记簿,凭以向管库员办理款项入库手续(尾数箱内款项数字应在箱外另纸注明)。
  5.每日结帐后发现现金实际差错,由收款复核员负主要责任。
  付款员1.负责保管现金,由库内或收款柜领取付款备用金,应会同付款复核员共同办理验收。
  2.审查付款凭证的真实性、合法性和会计有权签章人已否盖章。审查支票用途和大小写金额、帐号、户名、日期等是否齐全清晰。
  3.登记现金付出登记簿,并在付款凭证上加盖经手人名章。根据付款凭证金额配款,将凭证和现金一并转交付款复核员。
  4.每日业务终了,轧结现金同现金付出登记簿核对无误后编制现金付出日结单,款项登记款项交换登记簿凭以向管库员办理款项入库手续(尾数箱内款项数字应在箱外另纸注明)。
  5.业务终了轧结现金与帐面不符,经查明确系长款或短款,应由付款员和付款复核员二人共同负责。
  6.收兑银元,必须坚持由会计当时逐笔缮制付出传票,凭以付款,严禁业务终了汇总缮制传票,更不准以银元抵作现金库存。
  付款复核员1.会同付款员办理领取付款备用金。
  2.认真复核凭证的真实性、合法性、会计有权签章人签章以及支票用途、帐号、户名、日期等,核对大小写金额等内容是否齐全一致。
  3.根据付款凭证金额与现金核对大数,清点零头。问清取款金额、收回核对对号单。
  4.复核员发现付款员配票有误,应将凭证连同现金一并退付款员重新核对配票。
  5.掌管使用现金付讫日戳。
  管库员职责1.管库员二人(应明确主次责任)负责库房(保险柜)内的现金、贵重物品、有价证券的保管和办理出入库。库房(保险柜)正把钥匙由管库员二人分持,随身携带,妥善保管。副把钥匙会同负责人共同密封后由上级行保管。
  2.出入库款必须二人共同办理并复核,一人不得出入库房或办理库款出入。
  3.库内现金,贵重物品和有价证券,都应设帐记载,并保证帐实相符,出入库要通过款项交换登记簿办理。
  4.库内严禁以非法凭证、白条、实物(银元)和费用垫支凭证抵作现金库存,更不得空库。管库员挪用库款,以贪污论。领导人指示办理以非法凭证抵库存现金或动用库款的,管库员有权拒绝办理,并向上级行告发,否则以渎职共谋论。
  6.合理保留现金库存,做好现金的上解下拨工作,提高现金使用率。
  7.对联行调拨款项,必须坚持二人共同认真查核。调入款应首先检查锁、袋有无破损,然后开启检查大数,调出款要认真查核装袋加锁情况。
  8.经常检查库房安全设施,发现不安全因素应立即加以排除或报告领导,妥善处理。做到库内无差错、无盗窃、无潮湿、无虫蛀、无鼠咬、无火灾。
  附录:中国农业银行山东省分行出纳点钞技术能手考核标准:一、技术能手暂定:特级、一级、二级、三级等四档。
  二、技术能手项目暂定:单指单张点钞多指多张点钞扇面点钞硬币工具整点机器点钞[=此处为表格(三、技术能手考核标准:)=]说明:一、以上标准系推算时速。二、手工点钞均系小版5元流通券,硬币为二分流通券。三、机点:小版5元流通券或一、二、五角,一、二、五、十元流通券各一捆推算。四、各项点钞均包括四道工序。

知识出处

烟台农村金融志

《烟台农村金融志》

本书记述了烟台农村金融事业的发展,内容包括概述、大事记、货币、农村金融机构、农业放款、存款、信用合作社、人事管理、直属机构、金融研究通讯报道等。

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