内容出处: | 《鹰潭年鉴2006》 图书 |
唯一号: | 141020020230005310 |
颗粒名称: | 强化内部监督 |
分类号: | F832.31 |
页数: | 1 |
页码: | 182 |
摘要: | 本文记述了鹰潭市中心支行全年组织实施了7个内审项目,在此过程中发现了34个问题,并提出了31条整改意见。他们建立了事后监督联席会制度,推广了央行会计集中事后监督系统,并制定了相关的交接事项和实施细则。此外,他们进行了3次内控制度执行情况执法检查,对重点岗位和要害部位的制度执行情况进行了2次联合监督检查,制定了大监督运行机制实施办法和监督要情通报制度。通过内控检查和管理,他们进一步规范了内部管理。 |
关键词: | 内审项目 执法检查 鹰潭市 |