强化内部监督

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《鹰潭年鉴2006》 图书
唯一号: 141020020230005310
颗粒名称: 强化内部监督
分类号: F832.31
页数: 1
页码: 182
摘要: 本文记述了鹰潭市中心支行全年组织实施了7个内审项目,在此过程中发现了34个问题,并提出了31条整改意见。他们建立了事后监督联席会制度,推广了央行会计集中事后监督系统,并制定了相关的交接事项和实施细则。此外,他们进行了3次内控制度执行情况执法检查,对重点岗位和要害部位的制度执行情况进行了2次联合监督检查,制定了大监督运行机制实施办法和监督要情通报制度。通过内控检查和管理,他们进一步规范了内部管理。
关键词: 内审项目 执法检查 鹰潭市

内容

全年共组织实施了内审项目7项,查出问题34个,提出整改意见31条;建立了事后监督联席会制度,推广运行了《央行会计集中事后监督系统》,制定了《会计资料交接事项》和《事后监督实施细则》;开展了内控制度执行情况等3项执法检查,对重点岗位、要害部位制度执行情况开展了2次联合监督检查,制定了《大监督运行机制实施办法》、《监督要情通报制度》。通过内控检查和管理,内部管理得到进一步规范。

知识出处

鹰潭年鉴2006

《鹰潭年鉴2006》

本年鉴主要收录的是2005年鹰潭市各条战线和各个方面的情况,部分条目因内容需要时涉及到2005年度之前的情况。

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