财税、金融审计

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《庐山区志》 图书
唯一号: 140520020210003507
颗粒名称: 财税、金融审计
分类号: F239.65
页数: 1
摘要: 财税审计 1996年,首次对本级财政预算执行情况进行审计,区财政收入比上年增长19.8%,基本上保证了生产建设和各项事业的发展需要。同时也发现存在支出挂暂存帐户和预算外资金管理不严格、不规范的问题。鉴此,向区政府提出了抓好财源建设、强化预算管理、增强调控能力等建议。
关键词: 财政审计 金融审计

内容

财税审计 1996年,首次对本级财政预算执行情况进行审计,区财政收入比上年增长19.8%,基本上保证了生产建设和各项事业的发展需要。同时也发现存在支出挂暂存帐户和预算外资金管理不严格、不规范的问题。鉴此,向区政府提出了抓好财源建设、强化预算管理、增强调控能力等建议。在总结1996年“同级审”经验的基础上,1997 - 2000年的“同级审”,按照继续深化本级预决算执行情况审计的要求,运用从帐户人手审计的方法,审计的目标、内容、重点都有改进、提高,对预算资金收、分、管、用中的问题提出建设性意见。
  金融审计为加强对金融单位的监管力度,1988年,对区保险公司1987年度财务收支进行审计;1991年,对市建行二支行、农行郊办等单位进行审计,查出农行郊办营业部一干部贪污公款,提交该办追查,查清该干部贪污金额8800余元;1992年,对工行十里力事处1991年度流动资金贷款的管理、使用及投向进行审计调查。为配合整顿金融秩序,1993年,对建行二支行在违章拆借资金、贷款利率执行等方面进行审汁调查;1994年,对工行十里办事处固定资产审计,查出购置固定资产不入帐和核减固定资产违纪金额478万元,减少国家资本金463万元;199(年,对农行郊办的财政存款帐户及预算外帐户进行清理,查出违纪金额233万元,处理上缴财政II万元,处理调帐42.4万元。199/年,对信用联社等银行或非银行机构的资产负债和损益情况进行审计,查出漏缴税金、挤占费用、收支未入帐等违纪金额256万元,入库8万元;1999年,按照国家审计署的要求,对工行十里办事处1998年度资产负债情况进行审计,发现挤占费用、高息揽储、帐外资金等问题,并抽查贷款5类清分情况、不良贷款形成原因,在查清问题基础上,促进规范管理,防范和化解金融风险。同年还对十里、七里湖、金鸡坡、新港信用社等单位财务收支进行了审计,查出违纪金额40万元,上缴财政7.68万元。

知识出处

庐山区志

《庐山区志》

出版者:方志出版社

本志记述了庐山区的自然、经济、政治、文化、科技等各方面发展的历史与现状。

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