第二节 行政事业审计

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《德化县志1988—2007上册》 图书
唯一号: 130320020220001219
颗粒名称: 第二节 行政事业审计
分类号: F239.66
页数: 2
页码: 604-605
摘要: 本文记述了1988-2007年德化县行政事业审计,加强综合部门和行政事业单位的定期审计的情况。
关键词: 德化县 审计 行政

内容

1988年,县审计局对10个乡(镇)政府的财政决算、财务收支和企业办财务收支进行审计,发现存在固定资产没有建立明细账,财产没有登记账卡,往来账款长期挂账等问题,提出财产管理、清理往来账款、收回公款和处理呆账的合理化建议6条,引起各有关乡(镇)政府领导重视,要求财务人员立即整改,健全、完善管理制度。
  1990年,对教育经费和18个乡(镇)的农村教育事业费附加进行审计和审计调查,提交审计报告19篇.对集资建校、学区中心小学财务管理、资金核算等方面提出合理化建议7条,县教育局根据审计建议立即抓整改,健全、完善财务管理制度。
  1991年,审计省定项目税务经费、土地管理费、财政周转金、粮食议价经营,公安、交警大、邮电、公路段等28个项目(单位),提交28份审计报告和调查报告,报送省审计厅、市审计局,为全省性行业管理、宏观调控服提供决策参考。对全县10个乡(镇)财政进行审计,核实收支、查处违纪,促进乡(镇)加强财政管理,管好用好各项资金。
  1992年,加强综合部门和行政事业单位的定期审计,先后共审计乡(镇)财政所、学校等39个单位,撤销14个单位“小金库”,处理资金23.26万元;查明擅购非生产性专控商品16.04万元;查清公款私存等涉及个人经济款项1.02万元。乡(镇)财政审计、行政事业单位审计的综合报告被县政府采纳,批转相关单位贯彻落实。
  1993年,对土地、交通、乡(镇)财政等28个单位项目进行审计,查出违反专控商品管理的违纪金额37.13万元。对无项目收费、乱发资金补贴等罚没款6.43万元,没收、清理上缴县财政7.91万元,撰写工商罚款、“两费”、“规费”、土地出让金、耕地占用税、行政事业单位等财政财务审计6个综合报告,报告中的有关建议和意见被县政府领导采纳,要求相关部门或单位整改。
  1994年,对13个独立核算单位离任的科级干部进行任期经济责任审计,对6个乡(镇)财政所和11个预算外资金多的单位进行审计,收缴违规资金2.29万元,查补税款0.89万元。对预算外资金存在普遍性问题进行综合分析,向县政府提交《关于县直行政事业单位预算外资金管理亟待加强》的报告,县政府批转相关单位贯彻执行,促进预算外资金管理制度化、规范化。
  1995年,加强对农业投入、教育投入的审计,促进投入资金全部用于农业、教育事业发展上;对公路养路费进行审计,保证公路养路费管征及时,收齐收足,管好用好;对有线电视台租赁收入等县直单位预算外资金进行审计,查补税收入库资金32.37万元。
  1996年,对乡(镇)政府管理的财政资金、支农周转金,农业部门的站所、教育部门的学区等单位的会计核算、财务收支情况进行审计,查处“三乱”(乱收费、乱摊派、乱罚款)、私设“小金库”、截留挪用专项资金、罚没款收入、扩大消费基金开支等违纪行为。其中查出葛坑镇政府、汤头和杨梅学区财务通过做假账贪污公款的事实,分别移送纪检、检察机关和教育主管部门处理。在对其他行政事业单位租赁收入等预算外资金的审计时,查补各种税费10.13万元。
  1997年,对部分乡镇的主要领导进行离任审计,经县委主要领导批示,将有关违规情况向全县有关单位通报,以严肃纪律,教育他人。
  1998年,对财政拨款多、预算外资金多、罚没款多、有资金分配权的工商、公安、交警、龙门滩镇、国宝乡、南埕镇等29个行政事业单位进行审计,查出违规金额470万元,上缴财政金额71万元、追回被挪用资金49万元。
  1999年,审计6个乡(镇)政府和县20个行政事业单位。在对乡(镇)政府审计中,跟踪资金去向,取证延伸到村一级,发现个别乡(镇)有转移支出的违纪行为,审计查处上缴财政的违纪金额32.20万元。2000年,对石龙溪采育场、大张溪林场、社会保障基金等24个单位进行审计,查出私设“小金库”、乱收费、漏缴税费等违规违纪金额59万元,上缴县财政19万元。
  2001年,对2个乡(镇)政府和5所中小学校等7个单位,以及泉州市公安局统一部署的公安系统的财务收支进行审计,发现挪用挤占专项资金、违规购买小汽车、支出挂账等违规行为金额303万元,处以罚款17万元、并上缴财政;发现个别学区仿造学生手册、虚假退支学生代办费结余款,累计达13.2万元的违纪行为,移交县纪委予以处理。
  2002年,对县委办交办的县总工会、戴云中心茶场、县宾馆、森林公安分局等4个单位的财务收支进行审计。
  2003年,对县国土资源局、市场服务中心、县医院、中医院等13个单位的财务收支进行审计,查出违规资金2002万元,处以罚款21万元,并上缴县财政。
  2004年,对县粮食局、园艺场、流动人口管理站等7个单位的财务收支进行审计,发现财务核算不规范、挤占专项资金、没有执行“收支两条线”等问题,查出违规资金4万元,应自行纠正、规范金额185万元。
  2005年,对17个行政单位(包括10个届中经济责任审计单位)的财务收支进行审计,对财务核算中存在的6个方面的问题,提出审计建议和意见,纠正违规行为。
  2006年,对13个行政事业单位(包括1个经济责任审计)的财务收支进行审计,出具审计报告,提出改进意见。

知识出处

德化县志1988—2007上册

《德化县志1988—2007上册》

出版者:方志出版社

本志设概述、专记、大事记、政区与自然环境、人口、城乡建设、社会团体、金融、农业与农村经济、林业、工业、陶瓷、矿业、国内贸易与服务业、农村小康建设与人民生活、外事侨务·港澳台事务、乡镇概况、人物等类目。记载了1988-2007年德化县政治、经济和社会发展的基本情况。

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