审计

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《慈溪年鉴(2020)》 图书
唯一号: 112320020220003702
颗粒名称: 审计
分类号: F239.227.55
页数: 3
页码: 106-108
摘要: 本文记述了2019年慈溪市审计的情况。其中包括预算执行审计、经济责任审计、投资审计、审计整改、内部审计指导监督、审计协同工作联动等。
关键词: 慈溪市 审计

内容

【概况】 2019年,慈溪市实施审计和审计调查项目24项,查出管理不规范等问题金额106817万元,发现非金额计量问题738个,提出的审计建议被采纳70条,促进出台制度22项;发出审计建议函和预警函9份,报送审计专报15份,书面移送案件线索3件,信息文章等被上级录用100篇,审计报告、专报等获市委、市政府领导肯定性批示12次,获宁波市优秀审计项目2个。市审计局连续16年保持省文明单位称号,1名干部被评为全省审计机关先进工作者、市级“六争攻坚”好干部。2个课题被列为省审计厅立项科研课题;13个课题被列为宁波市审计局年度立项课题并顺利结题,其中12篇课题论文获奖。1名干部被评为省计算机审计专业领军人才,1名干部获“五个一线”挂职锻炼考核优秀,1项创新案例获省审计厅2019年度优秀大数据审计项目案例。
  【预算执行审计】 2019年,慈溪市审计局贯彻预算法要求,开展本级政府预算执行和决策草案审计、3个镇级财政决算审计、2个部门预算执行情况审计。财政同级审在“三位一体”总体思路框架下,创新大数据审计方式,提高审计统筹效能,取得显著成效,共揭示14类问题涉及31个具体事项。审计工作报告获市人大高度肯定。涉及基础设施配套费征收、生育津贴发放的2篇专报,获市委、市政府主要领导批示,促进制度完善。持续关注“三公三费”,揭示公车油卡资金沉淀、公务接待不规范、“三费”报销手续不到位等问题,助力政府部门过紧日子意识落到实处。开展政府购买服务资金绩效情况专项审计调查,揭示相关政策落实不到位、部分项目绩效不佳等问题,上报反映市政府购买物业安保服务亟待规范的审计专报,获常务副市长批示,推动了政策落地和发挥实效。
  【经济责任审计】 2019年,慈溪市安排独立经济责任审计项目5个、自然资源资产任期(离任)审计项目1个,涉及5个单位8名领导干部;同时以经济责任审计思路,开展3个单位的财政财务收支审计,推进审计监督全覆盖。紧盯领导干部权力运行、责任落实,揭示决策不规范、不作为慢作为等问题,促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。经责审中发现问题金额11509.79万元;上年度移送事项中,有4人分别受到党内严重警告、党内警告处分;相关报告获市领导批示8次。有序推进自然资源资产审计,并在相关项目中关注滩涂资源保护利用、生活污水防治等工作,促进领导干部更好履行自然资源管理责任。根据清廉慈溪建设要求,把审计融入干部大监督体系,审核“六争攻坚”好干部推荐人选等51人次。
  【投资审计】 2019年,慈溪市审计局以加快投资审计转型为抓手,聚焦项目攻坚、产业提升、品质提档、服务增效要求,实施市轻纺布料城工程建设管理情况、观海卫镇(双湖盐仓)农民公寓工程建设管理情况、部分建筑安装政府投资项目建设管理情况、部分市政交通政府投资项目建设管理情况、部分水利绿化政府投资项目建设管理情况等审计调查项目5个,揭示政策措施执行、民生实事项目落实、重大建设项目推进等方面存在的问题,提出审计意见23条,督促收回房屋销售欠款106.49万元,收回多付工程款107.74万元,上缴物业维修基金欠款89.32万元,促使相关单位收取监理等违约金111.57万元,推动出台制度6项,相关专报获市领导批示4次。全市投资转型首个审计项目“慈溪市新马潭路江(商品市场园区段)拓疏绿化工程预算执行情况审计”获2019年度宁波市优秀审计项目。强化造价监督,全年完成政府投资建设项目审核88项,涉及总金额56亿元,累计核减工程价款2.87亿元;参加相关投资业务会议161次,提出招标文件修改意见16条。
  【审计整改】 2019年,慈溪市审计局进一步完善整改工作机制,对审计发现的问题,建立整改清单,明确主体,压实责任,持续跟踪抓到位。2019年度审计工作报告反映的7大类27个问题涉及的72个具体事项,绝大部分整改到位,其中涉及的问题资金基本整改,累计收回资金5347.8万元,调账清理11476.37万元,拟定各项制度33项;整改推动复耕土地16亩,资源利用增收1126万元;跟踪抓好以前年度未整改到位问题,累计收回相关整改款项4.26亿元。市审计局公告审计结果10个,督促4个被审计单位公告审计整改结果。
  【内部审计指导监督】 2019年,慈溪市审计局完善加强内部审计指导监督工作制度,出台《慈溪市内部审计工作联系制度》等制度性文件8项,构建国家审计和内部审计的协同融合机制,更好发挥内部审计的基础性、源头性作用在宁波大市范围内率先推行内部审计工作备案管理制度和成果共享制度。获省优秀内审项目2个、宁波市优秀内审项目3个、宁波市内审优秀论文24篇。扎实推进服务企业、服务基层、服务群众工作,应邀对有关单位和市管干部精进式培训班等开展培训授课7次,受训对象合计500余人次。
  【审计协同工作联动】 2019年,慈溪市审计局完善与纪委监委、组织、巡察等机关的外部协作机制,加强工作联动和信息互通,进一步增强监督合力。做好审计成果运用的后半篇文章,全年向市委巡察办等单位提供审计报告等重要资料81份,派员参与5人次,为巡察督查等提供有效依据和力量支持,进一步提高审计增值服务和监督实效。明确将审计监督作为强化行政权力制约和监督的重要手段,列入年度法治政府(依法行政)建设考核评价指标。

知识出处

慈溪年鉴(2020)

《慈溪年鉴(2020)》

出版者:浙江古籍出版社

本书设有特载、大事记、总述、专记、农业、工业、建筑业房地产业、交通运输邮政、金融、经贸、海关海事、功能区、旅游、综合经济监督管理、财政税务、城乡建设与管理、人物等类目,记述2019年度慈溪市自然、政治、经济、文化、社会和生态等方面的基本情况。

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