审计监督

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《莲都年鉴 2008》 图书
唯一号: 111920020220000220
颗粒名称: 审计监督
分类号: F239.2
页数: 2
页码: 242-243
摘要: 2007年,莲都区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,围绕区委区政府的中心工作,落实科学发展观,把握现代审计发展趋势,以“加快审计转型年”活动为契机,以全部政府性资金审计为主线,以绩效审计、计算机审计为突破口,立足实际,创新思路,全面履行审计职责,各项工作取得了新的成绩。
关键词: 莲都区 审计监督

内容

【概况】2007年,莲都区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,围绕区委区政府的中心工作,落实科学发展观,把握现代审计发展趋势,以“加快审计转型年”活动为契机,以全部政府性资金审计为主线,以绩效审计、计算机审计为突破口,立足实际,创新思路,全面履行审计职责,各项工作取得了新的成绩。据统计,全年共完成审计项目36个,审计调查项目9个,其中效益审计项目16个。查出各类违规金额4097万元,管理不规范金额14910万元。经审计处理,上缴财政金额119万元,减少财政拨款或补贴120万元,归还原渠道资金171万元, 调账处理金额614万元。上交财政119万元,减少财政拨款或补贴120万元,调账处理金额122万元。
  【财政审计】2006年财政预算执行审计以全部政府性资金审计为主线,把握全部政府性资金基本情况,重点关注非预算管理资金收支管用中存在的突出问题。区审计局对教育投入资金、土地出让金、被征地农民社会保障资金等5个全省同步项目进行专项审计调查,摸清区教育资金的分配、支出情况和土地出让金的底数、管理状况,为深化教育体制改革、规范土地出让金管理提供了决策依据。审计查出应上交财政19万元,已上交财政19万元。共查出未按规定征收、缴纳预算收入466万元,违规改变资金用途117万元,预算结余不实5584万元,资产核算不实130万元,其他1151万元。
  【固定资产投资审计】围绕区委区政府中心工作,加强对关系国计民生的国家重点投资项目进行审计,逐步建立完善政府投资项目绩效评估制度和建设责任追究办法,对重大建设项目实行全覆盖、全过程跟踪审计,对当前建设领域体制、机制和管理层面的突出问题作出解剖分析、提出解决办法,以促进完善投资管理体制,提高投资效益。通过审计,核定项目投资额7466万元,核减投资额(工程款)399万元。同时还出台了《政府投资项目组织审计管理办法(试行)》和《政府投资项目组织审计招标评标办法(试行)》,进一步规范组织审计管理。
  【绩效审计】绩效审计承载了现代审计“在服务中实现有效监督、在服务中推进审计转型、在服务中体现审计价值”的发展目标,区审计局转变审计工作思路和方法,加强对政府及其部门工作的“问责”和对政府性资金使用的“问效”,边实践边完善绩效审计的技术方法和评价体系。学习借鉴他人的成功经验和做法,进一步拓宽审计人员绩效审计思路,提高绩效审计实务操作能力。全年完成效益审计项目16个,查出违规改变资金用途167万元,资金滞留闲置1346万元,造成潜在损失的其他问题资金3873万元,总体可行性研究有重大缺陷1个,建设未达到总体目标2个,内部控制有重大缺陷1个,违规立项1个,违规招投标4个,未按规定进行项目结算或竣工决算3个,审计后挽回损失120万元,审计提出建议35条。《以全部政府性资金为主体加强党政领导干部经济责任审计的思考》荣获省审计厅2007年度调研文章优秀奖和市审计局2007年度优秀审计论文和调研文章二等奖;《医保资金使用效益审计内容和方法研究》荣获市审计局2007年度优秀审计论文和调研文章二等奖。
  【计算机审计与信息化建设】计算机审计是现代审计的主要手段,是在信息化条件下履行审计职责的基本要求。区审计局从以手工账册审计为主要审计手段向以计算机审计为主要审计手段转变,促进审计理念、审计技术方法、审计组织形式的变革,提高审计效率,运用计算机开展审计。贯彻以项目为载体,以A0为主平台,对被审计单位电子数据完整的审计项目,运用AO开展审计;对电子数据不完整的审计项目,通过审前调查,逐步建立和完善电子档案库。应用现场审计实施系统开展莲都区2006年财政预算执行、社保专项资金、交通局财政收支和公路养路费绩效专项审计调查等项目的审计,保障审计工作的高效运行,提高审计服务地方经济社会发展的水平。
  【专项资金审计】注重专项资金审计,进一步提高专项资金使用效益。审计局从莲都区实际出发,为新农村建设服务,加强对农业、教育、社会保障、公路养路费等涉及群众切身利益的公共服务领域项目进行绩效审计,促进各项惠民政策的落实,推动解决当前群众关心且反映强烈的就业、就学、社保等突出问题,特别注重涉农资金的绩效审计。全年共审计和审计调查项目9个,审计专项资金总额22757万元。通过审计或调查,应上交财政100万元,已上交财政100万元。查出资金滞留闲置1346万元,未纳入财政专户管理资金100万元,其他9063万元。
  【内部审计】加强对区内审工作的指导,组织区内审机构参加省、市内审协会举办的内审项目质量评比、论文评优,推进全区内审工作的稳健开展。莲都区农村合作审计室对莲都区下南山村2002年7月至2006年6月财务收支审计,荣获市内部审计协会度优秀内审项目二等奖,莲都农村合作银行对辖内支行2005年10月至2006年8月丰收卡业务专项审计,荣获市内部审计协会优秀内审项目三等奖。

知识出处

莲都年鉴 2008

《莲都年鉴 2008》

出版者:方志出版社

《莲都年鉴2008》记述时限从2007年1月1日至12月31日。共设中国共产党丽水市莲都区委员会、莲都区人民政府、政协莲都区委员会、民主党派和工商联、经济管理、科学技术等30个类目。

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