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知识信息
第二节 部门内部审计
知识类型:
析出资源
查看原文
内容出处:
《永嘉县志 上册》
图书
唯一号:
111620020210000424
颗粒名称:
第二节 部门内部审计
分类号:
F239.227.55
页数:
1
页码:
789
摘要:
本节记述永嘉县属各部门内部审计机构依法对本单位及其所属单位财务收支与经济效益进行审计监督。
关键词:
部门内部审计
经济管理
审计管理
内容
县属各部门内部审计机构,在县审计局指导下,依法对本单位及其所属单位财务收支与经济效益进行审计监督。1989年,审计项目13个,审计总金额5472万元,查出违纪金额237万元,增收节支1万元。至1990年,有邮电局、电业局等8个县属部门,内部设有审计机构配备内审人员18名。
知识出处
《永嘉县志 上册》
出版者:方志出版社
本志下限止于1990年,客观记述永嘉县的自然社会的历史和现状。设建置、自然环境、城乡建设、水利、交通、商业、工业、党派、政权等31编。
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