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知识信息
第二节 内部审计
知识类型:
析出资源
查看原文
内容出处:
《内丘县志》
图书
唯一号:
030720020220003770
颗粒名称:
第二节 内部审计
分类号:
F239.45
页数:
1
页码:
637
摘要:
本文讲述了内丘县人民政府设立内部审计机构,提高管理水平,挖掘潜力,增加效益。
关键词:
综合管理
审计
内部审计
内容
1987年3月5日,内丘县人民政府以内函字(1987)16号文批准20个县属单位(经济委员会、商业局、供销合作社、二轻局、粮食局、物资局、农机局、交通局、电力局、化肥厂、磷肥厂、通用机械厂、硫铁矿、水泥厂、砖厂、制药厂、教育局、卫生局、农业局)设立内部审计机构,一般配备2—3名审计人员,对本单位所属企业、事业单位开展内部审计。通过内部经济审计,帮助领导摸清家底以利做出正确经营决策,对内部经济控制制度进行综合评审,帮助本单位加强自身约束机制,提高管理水平,挖掘潜力,增加效益。
知识出处
《内丘县志》
出版者:方志出版社
本志记述了内丘县自然地理、建置沿革、物产资源、经济状况、文化教育等多方面的发展变化。上限尽量溯至各项事物之发端,下限断至1994年。
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